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一、协助审计负责人管理部门部分事务;
二、协助审计负责人编制部门年度、月度工作计划,编制审计工作总结;
三、负责搭建内部控制、风险管控体系;
四、负责制定内部审计标准手册;
五、组织实施各种内部审计项目;
六、参加项目尽职调工作,根据公司风险管理控制体系要求,审核各类投资项目的风险,并评价项目的可行性,出具尽职调查报告;
七、完成上级安排的其他工作。
一、审计、工商管理类、工程管理类等相关专业本科及以上学历;
二、持有注册会计师资质证书CPA/国际注册内审师CIA/ACCA/律师执业资格之一;
三、熟练掌握英文听说读写;
四、三年以上国家审计、中介审计、内部审计等内外部审计工作和全面风险管理工作经验,有建筑/建材/工程/房地产行业、基金/证券/投资行业、咨询/财务/法律等专业服务行业经验;
五、具有良好的品德素养和职业信誉,敏锐的洞察力与分析判断能力,工作责任心强,严谨细致、为人正派,坚持原则;
六、有良好的沟通协调能力、组织能力及团队合作精神;
七、可接受经常性出差。
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